Инвертировать: A A
Шрифт: A A A
Интервал: Kk K k K  k
Изображения: Вкл./ Выкл.

Необоснованная налоговая выгода: новые риски для бизнеса

21 - 22 марта, 2018
Москва, Конгресс-центр гостиницы «Космос»

Руководителям и специалистам бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций

Программа мероприятия

- Необоснованная налоговая выгода: нормативное регулирование, подходы ФНС. Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Новая статья в НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» (ФЗ N 163-ФЗ от 18.07.2017). Концепция необоснованной налоговой выгоды. Практика Методические рекомендации СК России и ФНС России по выявлению умысла, направленном на неуплату налогов (сборов). Позиции ВС РФ по вопросам необоснованной налоговой выгоды
- Методы выявления налоговыми органами преступного умысла в действиях налогоплательщиков. Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика в НК РФ. Порядок сбора доказательственной базы в отношении фактов использования налогоплательщиком «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации представителями ФНС. Умышленные действия налогоплательщика, направленные на уклонение от уплаты налогов: искажение сведений о фактах хозяйственной деятельности в целях занижения налоговой базы, уменьшение суммы налога к уплате, неправильное применение налоговой ставки или льготы, манипулирование статусом налогоплательщика и пр.
- Практика должной осмотрительности при выборе контрагентов: новые правила и требования 2018 года. Факторы риска при выборе контрагента. Практика налоговой ответственности за третьих лиц: фирмы-«однодневки», фирмы-«прокладки» и пр.. Проверка контрагентов: способы проверки, критерии выбора контрагентов. АСК НДС-2, АИС «Налог-3», сервис «Прозрачный бизнес» и другие инструменты самоконтроля налогоплательщика.
- Условия признания расходов и вычетов в 2018 году: доктрины и критерии, применяемые налоговиками. Реальность сделок как важное условие признания расходов и вычетов. Способы подтверждения налогоплательщиком реальности сделок. Обоснование деловой цели сделки. Аргументы при обосновании расходов. Принцип приоритета существа над формой.
- Налоговый контроль цен сделок. Манипулирование ценами. Взаимозависимые лица и контролируемые сделки: новые инструменты налогового контроля. Требование «вытянутой руки» как основа налогового контроля за ценообразованием. Контролируемые и «неконтролируемые» сделки. Признание лиц взаимозависимыми в судебном порядке: порядок действий.
- Дробление бизнеса: новые подходы налоговых органов, новые риски налогоплательщика. Позиции налоговых органов и судов по схемам дробления бизнеса. Признаки применения налогоплательщиком схемы дробления бизнеса, установленные ФНС. Анализ способов проверки группы компаний и порядка предъявления претензий. Перерасчет налоговых обязательств, способы. Основные принципы дробления и построения группы лиц. Правило «четырех углов». Анализ используемых способов доказывания «дробления». Рассмотрение основных мероприятий налогового контроля, используемых для обоснования «искусственного дробления». Взыскание налогов с зависимых лиц. Взыскание налогов с компаний, созданных взамен должников, получивших налоговые претензии.
- Банкротство и ликвидация компаний, взыскание задолженности с контролирующих лиц, привлечение директоров к ответственности по искам собственников компаний и пр.
- Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля. Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика. Подготовка сотрудников, руководителей и бенефициариев к систематическому налоговому контролю.
- Судебная практика в отношении налогового планирования. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде. Оспаривание результатов мероприятий налогового контроля. Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения. Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций.


Эксперты

БАЦИЕВ Виктор Валентинович - действительный государственный советник юстиции 3 класса, ранее судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, руководитель проекта «Налог.Поддержка».
ЕВСЕЕВ Артем Анатольевич - налоговый юрист, партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), преподаватель Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
ДЖААРБЕКОВ Станислав Маратович – ведущий эксперт на рынке налогового консультирования, член Московской аудиторской палаты, член Палаты налоговых консультантов РФ, разработчик поправок в Налоговый кодекс РФ.
САСОВ Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп», специалист по налоговым спорам с обширным опытом защиты прав налогоплательщиков в судебном порядке.

Условия участия

Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет – 32 600 рублей (НДС не облагается).
При участии в семинаре двух и более участников от одной организации предоставляется СКИДКА 10%: стоимость участия одного слушателя – 29 300 рублей (НДС не облагается).

Для участия в семинаре необходимо:

Зарегистрироваться по телефону 8 (495) 223-70-80 или на нашем сайте
Получить счет на оплату регистрационного взноса.
Оплатить счет и выслать копию платежного поручения на e-mail: info@seminar-inform.ru.
В назначении платежа обязательно указать номер счета, название семинара и ФИО участника (ов)

В случае отказа от участия в семинаре после оплаты взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail: info@seminar-inform.ru.

Задать вопрос или узнать подробности вы можете по телефону 8 (495) 223-70-80 или по e-mail: info@seminar-inform.ru




Место проведения

Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиницы «Космос»

Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от центра.



Остались вопросы?

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в  в Согласии на обработку персональных данных.
Стоимость:
32 600 руб.
29 300 руб.*
НДС не облагается

При участии двух и более представителей от организации скидка 10%

В стоимость входит:

Комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. По окончании семинара участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Наши партнеры

Автоваз
Cui dolore et lobortis obruo valde wisi.
Aliquip humo usitas. Ideo lenis oppeto quae sagaciter ut.

Регистрация на мероприятие

Необоснованная налоговая выгода: новые риски для бизнеса
ФИО, Должность
полей
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Simplenews subscription
Будьте в курсе - подпишитесь на нашу рассылку.
Адрес электронной почты подписчика.

Обратный звонок

Подписаться на рассылку