[Архив] Оптимизация налоговых платежей: схемы, риски, практические рекомендации

Мероприятие завершено

О семинаре

Дата и место проведения. Семинар состоится в г. Москве 15-16 апреля 2014 года.

Тематика семинара. В ходе семинара-практикума будут рассмотрены новации налогового законодательства и новые требования к составлению годовой бухгалтерской и налоговой отчётности. Особое внимание будет уделено практическим вопросам, возникающим при расчете и уплате отдельных налогов. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.

Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций.

Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 23 400 рублей (НДС не облагается).

Обсудить семинар и задать интересующие Вас вопросы можно здесь:

Выступающие на семинаре

ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель группы «Налоговое право и налоговые споры» юридической компании «Пепеляев Групп», автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.

ГУДКОВ Федор Андреевич – руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Госдумы РФ.

МОРОЗ Виктор Владимирович – к.э.н., профессор кафедры налогового консультирования Финансового университета при Правительстве РФ, ранее - руководитель территориальной инспекции Федеральной налоговой службы РФ.

В программе семинара

Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство

Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Концепция обоснованной налоговой выгоды. Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика. Выбор налоговой юрисдикции.

Новации налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования

Комментарии к Федеральному закону № 227-ФЗ, понятие взаимозависимых лиц. Комментарии к изменениям Налогового кодекса. Комментарии к закону «О консолидированной уплате налога на прибыль».

Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля

Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика. Подготовка сотрудников, руководителей и бенифицариев к систематическому налоговому контролю.

Правовые риски наиболее часто применяемых схем «налоговой экономии»

Неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-однодневками. Риски доначисления налогов при работе через «серые спутники» и др. Сценарии заявления претензий

Снижение налоговой нагрузки по НДС

Перемещение налоговой нагрузки по НДС на другого субъекта, конструкции с возмещением затрат. Схемы устранения НДС с авансов. Схема переложения добавленной стоимости в НДС-необлагаемую зону. Риски отказа в вычете, доначисления налога и переквалификации сделок.

Приемы перераспределения налоговой нагрузки по налогу на прибыль

Возможные претензии к налогоплательщику. Использование аутсорсинговых технологий. Реорганизационные процедуры, исполь-зование особых форм взаиморсчетов, векселей. Выбор договоров и изменение их условий, как метод перемещения и изменения налоговой нагрузки (примеры).

Снижение налоговой нагрузки по социальным налогам и взносам

Технологии аутсорсинга в «зарплатных» налогах. Конструкции «выплаты за физическое лицо», «договор в пользу физического лица». Договорные «компенсации». Дисконтные и процентные схемы. Дивидендные схемы. Выплаты за счет чистой прибыли.

Схемы вывода ликвидного имущества с баланса предприятия

Применение неликвидных векселей в схемах вывода имущества (схемы замещения). Схемы взаимного участия: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие. Безналоговое прекращение деятельности фирмы.

Судебная практика в отношении налогового планирования

Подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде.

Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения

Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций. Споры, связанные с применением ответственности за нарушения налогового законодательства.

Условия участия

Продолжительность семинара - 2 дня с 10:00 до 17:40. Перед началом семинара с 9:30 до 10:00 происходит регистрация прибывших участников.

Регистрация и оплата. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте, либо по телефону (495) 223-70-80. Подробную информацию об условиях оплаты можно посмотреть здесь. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %.

Место проведения. Семинар будет проходить в Москве, в Бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово», корпус «Бета». Подробную информацию о месте проведения, условиях бронирования и проживания иногородних участников можно посмотреть здесь.

 

Актуальные семинары