Партнерская программа Сбербанка России:

[Архив] Оптимизация налоговых платежей: схемы, риски, практические рекомендации

Семинар завершен

О семинаре

Дата и место проведения. Институт экономики в рамках партнерской программы Сбербанка России предлагает Вашему вниманию учебно-консультационный семинар для руководителей и специалистов бухгалтерских, финансовых и юридических служб по программе: "Оптимизация налоговых платежей: схемы, риски, практические рекомендации", который состоится 21-22 сентября в Москве. 

Тематика семинара. В ходе семинара будут рассмотрены новации налогового законодательства и судебная практика в отношении налогового планирования. Особое внимание будет уделено рассмотрению наиболее эффективных схем снижения налоговой нагрузки и анализу возможных правовых и налоговых рисков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.

Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций.

Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 25 400 рублей (НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы.

Обсудить семинар и задать интересующие Вас вопросы можно здесь:

Выступающие на семинаре

ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель группы «Налоговое право и налоговые споры» юридической компании «Пепеляев Групп», автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.

ГУДКОВ Федор Андреевич – руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Госдумы РФ.

МОРОЗ Виктор Владимирович – к.э.н., профессор кафедры налогового консультирования Финансового университета при Правительстве РФ, ранее - руководитель территориальной инспекции Федеральной налоговой службы РФ.

В программе семинара

Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство

Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Концепция обоснованной налоговой выгоды. Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика. Выбор налоговой юрисдикции. Новации законодательства в сфере трансфертного ценообразования. Споры, связанные с применением ответственности за нарушения налогового законодательства.

Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем»

Агрессивная «оптимизация»: опасность для налогоплательщиков. Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков: «серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Налоговое банкротство и «брошенные фирмы», как способ не платить налоги.

Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля

Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика. Подготовка сотрудников, руководителей и бенифицариев к систематическому налоговому контролю.

Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС

Схемы устранения НДС с авансов: займы + зачет, финансирование через третьих лиц, агентские отношения. Конструкции с возмещением затрат: гражданско-правовая интерпретация и налоговые последствия. Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов. Продажи через физических лиц с возвратом средств в виде займов. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль

Использование аутсорсинговых технологий. Использование реорганизационных процедур присоединения: заблуждения и ошибки налогоплательщика, риски непризнания налоговых результатов. Прекращение кредиторской задолженности без оплаты. Агентирование: риски переквалификации. Использование операций перемены лиц в обязательствах. Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.

Экономия на страховых платежах: новые варианты

Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах. Дисконтные и процентные (вексельные) схемы. Агентирование с элементами дивидендных выплат. Конструкции «выплаты за физическое лицо». Конструкции «договор в пользу физического лица». Договорные «компенсации». Выплаты за счет чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения: риски переквалификации и иные осложнения.

Отдельные виды схем «агрессивной» оптимизации

Вывод ликвидного имущества и денег; схемы замещения ликвидных активов. Вывод денег с помощью вексельных взаиморасчетов. Вывод ликвидного имущества с помощью процедур выделения и разделения. Вывод капиталов в другую страну. Технологии обналичивания денег. Невозвраты кредитов и займов, неучтенные продажи имущества, «утрата» имущества и перевод его в неучтенный оборот.

Судебная практика в отношении налогового планирования

Подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде. Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения. Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций.

Условия участия

Продолжительность семинара - 2 дня с 10:00 до 17:40. Перед началом семинара с 9:30 до 10:00 происходит регистрация прибывших участников.

Регистрация и оплата. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте, либо по телефону (495) 223-70-80. Подробную информацию об условиях оплаты можно посмотреть здесь. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %.

Место проведения. Обучение будет проходить в Центре развития бизнеса Сбербанка России по адресу: Москва, Преображенская площадь, д.8, бизнес-центр "Прео8", вход через отделение Сбербанка. Проезд: ст. метро "Преображенская площадь". 

Актуальные семинары