Семинар в ИЗиСП при Правительстве РФ:

[Архив] Налоговое планирование и налоговые споры: защита прав налогоплательщиков

Мероприятие завершено

О семинаре

Дата и место проведения. Всероссийский семинар состоится в г. Москве в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 17-18 декабря 2015 года.

Тематика семинара. В программе семинара будет освещена современная правоприменительная практика в налоговой сфере: особенности применения законодательства о трансфертном ценообразовании, практические аспекты оптимизации налоговой нагрузки с учетом возникающих правовых и налоговых рисков, формы и методы защиты прав налогоплательщиков в ходе мероприятий налогового контроля, порядок судебного и досудебного разрешения споров с налоговыми органами. Особое внимание на семинаре будет уделено практическим рекомендациям налогоплательщикам от ведущих российских юристов-практиков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.

Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, руководители и специалисты юридических, финансовых и планово-экономических служб.

Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 39 800 рублей (НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы.

Обсудить семинар и задать интересующие Вас вопросы можно здесь:

Выступающие на семинаре

БАЦИЕВ Виктор Валентинович – правовой советник Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации; ведущий российский эксперт по налоговому законодательству; до 2014 года – Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Председатель судебного состава по налоговому праву.

ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель практики разрешения споров и медиации Юридической компании «Пепеляев Групп», ведущий специалист по налоговым спорам со значительным опытом судебного представительства и досудебного разрешения конфликтов, автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.

ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования Центра бизнес-консалтинга и аудита, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Российской Федерации, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной думы Российской Федерации, советник Ассоциации участников вексельного рынка.

В программе семинара

Актуальные и спорные вопросы применения налогового законодательства

Реформирование положений гражданского законодательства и их влияние на вопросы налогообложения. Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение. Доктрина необоснованной налоговой выгоды в российской практике. Переквалификация сделок, оценка их в качестве мнимых или притворных. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов.

Практика применения законодательства о трансфертном ценообразовании

Взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной организации в другой. Основания и последствия признания сделок контролируемыми. Специальная форма налогового контроля. Методы обоснования правильности ценообразования. Соглашение о ценообразовании с налоговым органом. Ответственность за нарушения, связанные с несоблюдением порядка применения цен для целей налогообложения.

Оптимизация налогообложения и налоговые риски

Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика. Выбор налоговой юрисдикции. Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем». Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщика. Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Налоговое банкротство как способ не платить налоги.

Применяемые схемы снижения налоговой нагрузки

Схемы устранения НДС с авансов. Конструкции с возмещением затрат. Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов. Использование аутсорсинговых технологий. Использование реорганизационных процедур присоединения. Агентирование. Использование операций перемены лиц в обязательствах. Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.

Организация договорной работы с учетом налоговых последствий

Анализ типичных примеров необоснованного игнорирования юристами налоговых аспектов договорной работы. Налоговые последствия переквалификации сделок, признания их недействительными. Налоговые последствия расторжения договоров, прекращения обязательств. Налоговые риски прощения долга или начисленных штрафных санкций.

Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля

Классификация контрольных мероприятий налоговых органов. Особенности проведения выездных и камеральных проверок. Порядок истребования и представления документов, информационная безопасность в ходе проверок. Выбор стратегии поведения, типичные ошибки налогоплательщика. Процедура оформления результатов проверки. Приостановление операций по счетам налогоплательщика.

Досудебный и судебный порядок разрешения налоговых споров

Расширение сферы применения обязательной досудебной процедуры обжалования решений налоговых органов. Соотношение административно-правовой и судебной защиты прав налогоплательщиков. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых дел в арбитражных судах. Сравнительный анализ допустимых способов защиты налогоплательщиков. Медиация в налоговых спорах, допустимость мировых соглашений. Возмещение судебных и досудебных расходов и вреда, причиненного налоговыми органами.

Актуальные правовые позиции судов по отдельным видам налогов

Спорные вопросы признания доходов и расходов для целей налогообложения. Вопросы, возникающие у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС: комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ. Основные принципы и ключевые положения поземельного и поимущественного налогообложения, подходы судебной практики. Вопросы оспаривания кадастровой стоимости.

Применение ответственности за нарушения налогового законодательства

Виды ответственности организации и её должностных лиц, возможные по результатам налоговых проверок. Новое об административной ответственности за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Освобождение от ответственности за налоговые преступления (своевременное погашение задолженностей, штрафов и пеней). Сроки давности по налоговым преступлениям.

Условия участия

Продолжительность семинара - 2 дня с 10:00 до 17:40. Перед началом семинара с 9:30 до 10:00 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь при себе копию документа об оплате).

Регистрация и оплата. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте, либо по телефону (495) 223-70-80. Подробную информацию об условиях оплаты можно посмотреть здесь. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %.

Место проведения. Семинар будет проходить в конференц-зале Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Адрес: 107078, Москва, Большой Харитоньевский пер. д. 24. Проезд: станция метро «Красные ворота» или «Чистые пруды». Подробную информацию о месте проведения можно посмотреть здесь.

Актуальные семинары