НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА: НОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Дата
21-
22 марта
Место проведения
Москва, Конгресс-центр гостиницы «Космос»
Для кого семинар

Руководителям и специалистам бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций

Программа мероприятия

Необоснованная налоговая выгода: нормативное регулирование, подходы ФНС. Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Новая статья в НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» (ФЗ N 163-ФЗ от 18.07.2017). Концепция необоснованной налоговой выгоды. Практика Методические рекомендации СК России и ФНС России по выявлению умысла, направленном на неуплату налогов (сборов). Позиции ВС РФ по вопросам необоснованной налоговой выгоды

Методы выявления налоговыми органами преступного умысла в действиях налогоплательщиков. Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика в НК РФ. Порядок сбора доказательственной базы в отношении фактов использования налогоплательщиком «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации представителями ФНС. Умышленные действия налогоплательщика, направленные на уклонение от уплаты налогов: искажение сведений о фактах хозяйственной деятельности в целях занижения налоговой базы, уменьшение суммы налога к уплате, неправильное применение налоговой ставки или льготы, манипулирование статусом налогоплательщика и пр.

Практика должной осмотрительности при выборе контрагентов: новые правила и требования 2018 года. Факторы риска при выборе контрагента. Практика налоговой ответственности за третьих лиц: фирмы-«однодневки», фирмы-«прокладки» и пр.. Проверка контрагентов: способы проверки, критерии выбора контрагентов. АСК НДС-2, АИС «Налог-3», сервис «Прозрачный бизнес» и другие инструменты самоконтроля налогоплательщика.

Условия признания расходов и вычетов в 2018 году: доктрины и критерии, применяемые налоговиками. Реальность сделок как важное условие признания расходов и вычетов. Способы подтверждения налогоплательщиком реальности сделок. Обоснование деловой цели сделки. Аргументы при обосновании расходов. Принцип приоритета существа над формой.

Налоговый контроль цен сделок. Манипулирование ценами. Взаимозависимые лица и контролируемые сделки: новые инструменты налогового контроля. Требование «вытянутой руки» как основа налогового контроля за ценообразованием. Контролируемые и «неконтролируемые» сделки. Признание лиц взаимозависимыми в судебном порядке: порядок действий.

Дробление бизнеса: новые подходы налоговых органов, новые риски налогоплательщика. Позиции налоговых органов и судов по схемам дробления бизнеса. Признаки применения налогоплательщиком схемы дробления бизнеса, установленные ФНС. Анализ способов проверки группы компаний и порядка предъявления претензий. Перерасчет налоговых обязательств, способы. Основные принципы дробления и построения группы лиц. Правило «четырех углов». Анализ используемых способов доказывания «дробления». Рассмотрение основных мероприятий налогового контроля, используемых для обоснования «искусственного дробления». Взыскание налогов с зависимых лиц. Взыскание налогов с компаний, созданных взамен должников, получивших налоговые претензии.

Банкротство и ликвидация компаний, взыскание задолженности с контролирующих лиц, привлечение директоров к ответственности по искам собственников компаний и пр.

Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля. Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика. Подготовка сотрудников, руководителей и бенефициариев к систематическому налоговому контролю.

Судебная практика в отношении налогового планирования. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде. Оспаривание результатов мероприятий налогового контроля. Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения. Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций.

Эксперты

БАЦИЕВ Виктор Валентинович - действительный государственный советник юстиции 3 класса, ранее судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, руководитель проекта «Налог.Поддержка».

ЕВСЕЕВ Артем Анатольевич - налоговый юрист, партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), преподаватель Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

ДЖААРБЕКОВ Станислав Маратович – ведущий эксперт на рынке налогового консультирования, член Московской аудиторской палаты, член Палаты налоговых консультантов РФ, разработчик поправок в Налоговый кодекс РФ.

САСОВ Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп», специалист по налоговым спорам с обширным опытом защиты прав налогоплательщиков в судебном порядке.

Условия участия

Стоимость участия одного слушателя составляет – 36 600 рублей (НДС не облагается). При участии на семинаре двух и более участников от одной организации – 32 900 рублей (НДС не облагается). В стоимость участия входит комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. По окончании семинара участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Место проведения и регламент. Семинар будет проходить в Москве, в конгресс-центре гостиницы «Космос». Проезд: ст.метро «ВДНХ». Если Вам необходимо забронировать номер в гостиничном комплексе «Космос», просим обращаться в отдел бронирования по телефону: 8 (800) 333-00-03 (Звонок бесплатный). Продолжительность семинара – 2 дня. Начало семинара в 10:00. В 9:30 начинается регистрация участников.

Обязательная предварительная регистрация, дополнительная информация о семинаре по телефону: (495) 223-70-80, или на сайте www.seminar-inform.ru.